Bom dia pessoal, estou com uma grande duvida, se alguem pode me
ajudar, no sistema a coisa funciona da seguinte forma, na nat.
operacao, eu tenho que informar em que linha do livro de apuracao ira
somar o icms, exemplo:
Uma nota com cfop 2.403, esta nota vem destacada o icms, porem por cst
10, a venda desta mercadoria é feita com a 60, e na entrada a nota do
fornecedor vem com icms porem não é aproveitado o credito, apenas para
compor o custo, mas o valor fica gravado no item da nota e no total do
icms desta nota, la nos livros não se utiliza o credito do icms.
Porém, quando vai ser gerado o sped, por estar gravado o icms e tal, e
informado tal qual foi feito o lancamento, agora o sped vai cruzar a
informacao com o que esta sendo informado no registro E110, totais dos
creditos, e nao vai fechar, como vcs estao procedendo quanto a isso?
Pensei em verificar quando a cst da mercadoria for "10" zerar o valor
de icms e informar em outras de icms.
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