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[SPED] Dúvida em Devolução de Venda com ICMS ST

Bom Dia Pessoal

Qual seria a maneira mais correta de lançar uma NF de devolução no
SPED Fiscal com ICMS ST em Santa Catarina
1) Lançar a nota normal e colocar os dados de ICMS ST no registro C170
e no registro E210 campo 4 VL_DEVOL_ST e não informar o registro C197,
apenas o C195; ou
2) Lançar a nota normal e colocar os dados de ICMS ST no registro C170
e no registro E210 campo 4 VL_DEVOL_ST e informar o registro C197 com
código de ajuste SC91000999 (Outros ajuste somente informativos) ?

Obrigado Wandelei

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Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
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